Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 143/2025 poskytovanie BTS a OPP 104,55 s DPH 202201/006 BTS,OPP,PZS 02.12.2025 BE-SOFT a.s. PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 05.12.2025
Faktúra 142/2025 toner 24,00 s DPH 2025042 01.12.2025 IT partner PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 05.12.2025
Faktúra 141/2025 výkon zodp. osoby 12/2025 43,05 s DPH ZO/2018A13865-1 01.12.2025 Osobnyudaj.sk PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 05.12.2025
Faktúra 140/2025 služby za mobil 11/2025 29,26 s DPH 9905565095 24.11.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.11.2025
Faktúra 139/2025 šnúrový telefon Gigaset 25,52 s DPH 2025039 24.11.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.11.2025
Faktúra 138/2025 revízia prenosných el.spotr. III.pavilon 280,00 s DPH 2025038 24.11.2025 Borka Tibor PaedDr. Szabó Krisztina riaditeľka ZŠ 28.11.2025
Faktúra 137/2025 revízia el.zar.III.pavilon 650,00 s DPH 2025037 24.11.2025 Borka Tibor PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.11.2025
Faktúra 136/2025 mzdová agenda 10/2025 615,00 s DPH 201704 21.11.2025 Mgr.Eva Szabóová- Econevita PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 28.11.2025
Objednávka 2025042 toner 24,00 s DPH 21.11.2025 IT partner PaedDr. Szabó Krisztina PaedDr. Szabó Krisztina riaditeľka ZŠ 21.11.2025
Objednávka 2025041 revízia telocvičného náradia 195,00 s DPH 21.11.2025 Roman Mesiarik - REVTECH PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 21.11.2025
Faktúra 134/2025 poskytovanie BTS a OPP 104,55 s DPH 202201/006 BTS,OPP,PZS 07.11.2025 BE-SOFT a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.11.2025
Faktúra 131/2025 záloha el.energia 11/2025 88,16 s DPH 140260849 07.11.2025 Energetika Slovensko, a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.11.2025
Faktúra 133/2025 pevná linka 10/2025 32,08 s DPH 2030040635 07.11.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.11.2025
Faktúra 132/2025 pevná linka 10/2025 10,65 s DPH 2028790471 07.11.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.11.2025
Faktúra 135/2025 elektrická energia 10/2025 319,29 s DPH 140260848, 140260881 07.11.2025 ZSE Energia, a.s. PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 10.11.2025
Faktúra 130/2025 výkon zodp. osoby 11/2025 43,05 s DPH ZO/2018A13865-1 03.11.2025 Osobnyudaj.sk PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 05.11.2025
Objednávka 2025039 šnúrový telefon Gigaset 25,52 s DPH 30.10.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 30.10.2025
Objednávka 2025040 online seminar 27,00 s DPH 30.10.2025 Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka PaedDr. Krisztina Szabó PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 30.10.2025
Faktúra 129/2025 mzdová agenda 9/2025 615,00 s DPH 201704 28.10.2025 Mgr.Eva Szabóová- Econevita PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 03.11.2025
Faktúra 128/2025 služby za mobil 10/2025 29,26 s DPH 9905565095 27.10.2025 Slovak Telekom PaedDr. Krisztina Szabó riaditeľka ZŠ 03.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3448