Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Termín zadania zákazky
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Podpis funkcia
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
054 2012
materiál ŠKD
59,15
s DPH
27.04.2012
OTTO Ofice
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
053 2012
poplatok mobil
49,24
s DPH
26.04.2012
Tcom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
052 2012
poistné škoda 2.q.
86,00
s DPH
23.04.2012
Mesto Kolárovo
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
051 2012
materiál VP
121,14
s DPH
18.04.2012
Ádám dekor
ZŠ M.Korvína Kolárovo
09.05.2012
Faktúra
048 2012
čistiace potreby
126,76
s DPH
11.04.2012
Rower
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
047 2012
poplatok telefon
14,98
s DPH
11.04.2012
Telecom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
046 2012
poplatok telefon
63,31
s DPH
11.04.2012
Telecom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
050 2012
daždová voda
228,56
s DPH
11.04.2012
ZS vodárne
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
049 2012
poplatok mobil
49,43
s DPH
11.04.2012
Tcom
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
045 2012
špec.ped.služby
66,00
s DPH
10.04.2012
Súkromné centrum špec.ped.sl.
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
044 2012
Vodné stočné
535,25
s DPH
05.04.2012
ZS vodárne
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
041 2012
poistné škoda 1.q.
67,00
s DPH
04.04.2012
Mesto Kolárovo
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
042 2012
záloha el.energie
365,69
s DPH
04.04.2012
E on
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
043 2012
občerstvenie den učiteľov
280,00
s DPH
04.04.2012
Škopp Július
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
040 2012
Tlačivá-školské
161,52
s DPH
256/2010
03.04.2012
ŠEVT B.Bystrica
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
039 2012
stravné lístky
477,60
s DPH
03.04.2012
Mesto Kolárovo
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
038 2012
materiál na údržbu
72,40
s DPH
29.03.2012
ATECH..NET
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
001/2012-dbs
vyúčtovanie TE 2011
-4 525.68
s DPH
28.03.2012
Kol-byt
ZŠ M.Korvína Kolárovo
29.05.2012
Faktúra
037 2012
USB
266,50
s DPH
22.03.2012
ATECH..NET
ZŠ M.Korvína Kolárovo
12.04.2012
Faktúra
036 2012
balík služieb
399,00
s DPH
20.03.2012
Datakabinet
ZŠ M.Korvína Kolárovo
29.05.2012
zobrazené záznamy: 3241-3260/3374