|
Faktúra |
117 2012
|
záloha el.energie
|
365,69 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
E on |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
119 2012
|
odborná prehl. el.zariadenia
|
174,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Borka Tibor |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
115 2012
|
podložka na podlahy
|
172,78 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
OTTO Ofice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
116 2012
|
podložka na podlahy
|
109,44 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
OTTO Ofice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
118 2012
|
odborná prehl. el.zariadenia
|
684,35 |
s DPH |
|
|
04.09.2012 |
|
|
|
Borka Tibor |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
114 2012
|
knihy pre 0 roč.
|
176,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2012 |
|
|
|
Alfa Market |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
112 2012
|
poplatok mobil
|
49,63 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
113 2012
|
tonery
|
138,22 |
s DPH |
|
|
27.08.2012 |
|
|
|
Magic Print |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
111 2012
|
karpaty -tábor
|
1 248,00 |
s DPH |
|
|
22.08.2012 |
|
|
|
World Travel |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
109 2012
|
účtovné súvzťažnosti
|
141,43 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
Verlag Dashöffer |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
110 2012
|
aSc rozvrhy 2013
|
63,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2012 |
|
|
|
aSc |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
108 2012
|
šk.potreby pre 0 roč.
|
121,14 |
s DPH |
|
|
13.08.2012 |
|
|
|
OTTO Ofice |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
106 2012
|
záloha el.energie
|
365,69 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
E on |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
105 2012
|
poplatok mobil
|
1,61 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
GTS |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
107 2012
|
školské tlačivá
|
185,22 |
s DPH |
|
|
09.08.2012 |
|
|
|
ŠEVT B.Bystrica |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
103 2012
|
poplatok telefon
|
12,88 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
104 2012
|
poplatok telefon
|
77,50 |
s DPH |
|
|
08.08.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
102 2012
|
Vodné stočné
|
372,32 |
s DPH |
|
|
07.08.2012 |
|
|
|
ZS vodárne |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
100 2012
|
poplatok mobil
|
49,74 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
Telecom |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Faktúra |
099 2012
|
mes.údržba poč.siete
|
100,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2012 |
|
|
|
ATECH..NET |
ZŠ M.Korvína Kolárovo |
|
|
|
28.09.2012 |