Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 117 2012 záloha el.energie 365,69 s DPH 04.09.2012 E on ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 119 2012 odborná prehl. el.zariadenia 174,44 s DPH 04.09.2012 Borka Tibor ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 115 2012 podložka na podlahy 172,78 s DPH 04.09.2012 OTTO Ofice ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 116 2012 podložka na podlahy 109,44 s DPH 04.09.2012 OTTO Ofice ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 118 2012 odborná prehl. el.zariadenia 684,35 s DPH 04.09.2012 Borka Tibor ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 114 2012 knihy pre 0 roč. 176,00 s DPH 28.08.2012 Alfa Market ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 112 2012 poplatok mobil 49,63 s DPH 27.08.2012 Telecom ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 113 2012 tonery 138,22 s DPH 27.08.2012 Magic Print ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 111 2012 karpaty -tábor 1 248,00 s DPH 22.08.2012 World Travel ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 109 2012 účtovné súvzťažnosti 141,43 s DPH 21.08.2012 Verlag Dashöffer ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 110 2012 aSc rozvrhy 2013 63,00 s DPH 21.08.2012 aSc ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 108 2012 šk.potreby pre 0 roč. 121,14 s DPH 13.08.2012 OTTO Ofice ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 106 2012 záloha el.energie 365,69 s DPH 09.08.2012 E on ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 105 2012 poplatok mobil 1,61 s DPH 09.08.2012 GTS ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 107 2012 školské tlačivá 185,22 s DPH 09.08.2012 ŠEVT B.Bystrica ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 103 2012 poplatok telefon 12,88 s DPH 08.08.2012 Telecom ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 104 2012 poplatok telefon 77,50 s DPH 08.08.2012 Telecom ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 102 2012 Vodné stočné 372,32 s DPH 07.08.2012 ZS vodárne ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 100 2012 poplatok mobil 49,74 s DPH 06.08.2012 Telecom ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
Faktúra 099 2012 mes.údržba poč.siete 100,00 s DPH 06.08.2012 ATECH..NET ZŠ M.Korvína Kolárovo 28.09.2012
zobrazené záznamy: 3341-3360/3544